Top 4 rủi ro Thuế – Kế toán phòng khám nha khoa vừa và nhỏ có thể gặp phải:
1 – Sai thuế suất GTGT dịch vụ nha khoa
- Phân loại nhầm dịch vụ không chịu thuế điều trị, phục hồi) thành chịu thuế (thẩm mỹ) hoặc ngược lại
- Thiếu hồ sơ y tế (X-quang, phiếu điều trị, phiếu đồng thuận) → không chứng minh được khi cơ quan thuế kiểm tra-
Hậu quả: bị truy thu thuế + phạt hành chính-
2 – Xuất hóa đơn sai thời điểm hoặc sai nội dung
- Khách đặt cọc nhiều dịch vụ (cả chịu thuế và không chịu thuế) xuất cho dịch vụ nào – không biết → sai quy định-
- Dịch vụ dài hạn (Niềng răng, Implant): xuất một lần hay nhiều lần → Cơ sở xuất từng lần là gì – không biết → sai quy định-
Hậu quả: hóa đơn bị xuất sai, bị hủy hoặc bị phạt
3 – Chi phí Thuế TNCN, thuế TNDN
- Chi phí lương bác sĩ, phụ tá không tính đủ thuế TNCN, bảo hiểm (Thanh toán 1 phần lương qua tiền mặt, tài khoản cá nhân—);
Hậu quả: bị loại chi phí hợp lệ làm tăng thuế TNDN phải nộp, truy thu thuế TNCN
4 – Lưu trữ chứng từ không đầy đủ
- Hóa đơn điện tử không có hệ thống lưu trữ đúng quy định 10 năm-
- Phiếu thu, chi,
- Hồ sơ điều trị lữu trữ giấy, thất lạc-
Hậu quả: không có hồ sơ giải trình, dẫn đến bị áp thuế ấn định-
Kết luận
Phòng khám nha khoa nhỏ lẻ thường “chủ quan” vì nghĩ quy mô nhỏ thì ít rủi ro, nhưng thực tế, cơ quan thuế kiểm tra ngày càng chặt chẽ, và các sai sót trên đều có thể khiến phòng khám bị phạt, mất uy tín, và tốn kém nhiều chi phí khắc phục-
Giải pháp: cần có dịch vụ kế toán – thuế chuyên biệt cho nha khoa, để phòng khám an toàn về thuế – minh bạch tài chính – dễ dàng mở rộng-